Faktúra č. 20251033832025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251033832025
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 675,82 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086941
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086941 Pohár papier 200ml Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 675 € 25.08.2025 01.09.2025 Objednávka
Tlačiť