Faktúra č. 20251033832025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251033832025
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 675,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500086941
- Dátum zverejnenia: 04.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086941 | Pohár papier 200ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 675 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Objednávka |