Faktúra č. 20251031722025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251031722025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup mob.telef.PF PU
  • Dátum doručenia: 14.08.2025
  • Celková hodnota: 899,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 97/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500086819
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086819 KAMTL Mobil Xiaomi Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 899 € 05.08.2025 18.08.2025 Objednávka
Tlačiť