Faktúra č. 20251029342025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251029342025
  • Popis fakturovaného plnenia: toner FHPV
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 672,81 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086373
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086373 Toner Samsung Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 673 € 02.07.2025 06.07.2025 Objednávka
Tlačiť