Faktúra č. 20251028032025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251028032025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 163,34 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500086584
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086584 cartr.DesignJet 500,800 C4912A purpurova Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 163 € 15.07.2025 25.07.2025 Objednávka
Tlačiť