Faktúra č. 20251027902025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251027902025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 297,43 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086477
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086477 Toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 297 € 10.07.2025 14.07.2025 Objednávka
Tlačiť