Faktúra č. 20251017432025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017432025
  • Popis fakturovaného plnenia: GKS tel. poplatky 04/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 25,83 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084673
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084673 telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 155 € 01.01.2025 11.02.2025 Objednávka
Tlačiť