Faktúra č. 20251010762025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010762025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske stoličky KEGA
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 461,62 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085379
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085379 INNAB Kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove 17070775 B2B Partner, s.r.o. 44413467 462 € 25.03.2025 06.04.2025 Objednávka
Tlačiť