Faktúra č. 20251006352025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251006352025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 27.02.2025
  • Celková hodnota: 274,29 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500084990
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084990 Cart.EpsonWF Pro-C5290,C5790 C13T945140 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 274 € 25.02.2025 04.03.2025 Objednávka
Tlačiť