Faktúra č. 20231043152023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231043152023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papier PF PU
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 202,33 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500080213
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080213 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 202 € 29.11.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť