Faktúra č. 20231032232023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231032232023
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 309,36 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079374
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079374 Plavák bočný CH 11-3/8 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 309 € 30.09.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť