Faktúra č. 20231023682023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023682023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 2 579,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078738
- Dátum zverejnenia: 29.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500078738 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 579 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | Objednávka |