Faktúra č. 20231017302023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231017302023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 5/2023
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 12,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078274
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078274 Telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cirkevná servisná spoločnosť 42177383 13 € 30.05.2023 11.06.2023 Objednávka
Tlačiť