Faktúra č. 20231014702023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014702023
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 1 152,58 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078035
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078035 Kábel AY 2,5 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 1 153 € 10.05.2023 21.05.2023 Objednávka
Tlačiť