Faktúra č. 20231012822023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231012822023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za hyg.potreby 4/2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 1 797,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077019
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077019 dodávka toalet.papiera max rol 26cm Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Slovensko, s.r.o 31411045 21 024 € 01.01.2023 12.02.2023 Objednávka
Tlačiť