Faktúra č. 20231000512023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000512023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby a papier Erasmus
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 350,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500076844,4500076845
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť