Faktúra č. 20231000512023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231000512023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby a papier Erasmus
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 350,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500076844,4500076845
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť