Faktúra č. 20221034022022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221034022022
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 61,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500075679
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500075679 | Popisovač - čierny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 62 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Objednávka |