Faktúra č. 20221033102022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221033102022
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia kotlov
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 1 037,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075752
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075752 revízia kotlov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 037 € 28.10.2022 01.11.2022 Objednávka
Tlačiť