Faktúra č. 20221030702022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221030702022
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za stavebné práce
  • Dátum doručenia: 12.10.2022
  • Celková hodnota: 79 733,53 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074916
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074916 Stavebné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Unistav Teplička, s.r.o. 36418633 545 171 € 06.07.2022 23.07.2022 Objednávka
Tlačiť