Faktúra č. 20221020432022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221020432022
  • Popis fakturovaného plnenia: FF servisné práce
  • Dátum doručenia: 24.06.2022
  • Celková hodnota: 171,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074735
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074735 Servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 172 € 20.06.2022 03.07.2022 Objednávka
Tlačiť