Faktúra č. 20221018022022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221018022022
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 47,86 €
  • Identifikácia objednávky: 4500074589
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500074589 servis a údržba kopírovacích zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 48 € 31.05.2022 19.06.2022 Objednávka
Tlačiť