Faktúra č. 20221010412022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221010412022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery doc. Vašaničova FMEO
  • Dátum doručenia: 21.04.2022
  • Celková hodnota: 656,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500073988
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500073988 toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 656 € 05.04.2022 25.04.2022 Objednávka
Tlačiť