Faktúra č. 20211040532021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211040532021
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za diely do umýv.stroja
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 341,76 €
- Identifikácia objednávky: 4500072669
- Dátum zverejnenia: 24.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500072669 | Kefa do umývacieho stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 342 € | 23.11.2021 | 04.12.2021 | Objednávka |