Faktúra č. 20211039582021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211039582021
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov FF
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 159,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072314
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072314 Toner 1010,1020 ,1018 Q2612A Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 160 € 08.11.2021 13.11.2021 Objednávka
Tlačiť