Faktúra č. 20211036412021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211036412021
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 328,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072180
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072180 CRG-045HBK čierny Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 329 € 27.10.2021 14.01.2022 Objednávka
Tlačiť