Faktúra č. 20211036252021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211036252021
- Popis fakturovaného plnenia: FZO Kancelárske potreby toner
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 250,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500072354
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500072354 | Toner WC Xerox7120 black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 251 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Objednávka |