Faktúra č. 20211036252021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211036252021
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO Kancelárske potreby toner
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 250,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072354
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072354 Toner WC Xerox7120 black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 251 € 04.11.2021 14.11.2021 Objednávka
Tlačiť