Faktúra č. 20211033232021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211033232021
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO toner
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 110,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500072087
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500072087 canon crg-737 black toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 110 € 01.10.2021 25.10.2021 Objednávka
Tlačiť