Faktúra č. 20211013442021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211013442021
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO Servisné práce poľa mont. listu
  • Dátum doručenia: 17.05.2021
  • Celková hodnota: 363,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500070464
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070464 Toner Xerox WC7225/7220 006R01461black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 363 € 11.05.2021 21.05.2021 Objednávka
Tlačiť