Faktúra č. 20191056352019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191056352019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - APVV-17-0075
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 765,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500064913
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500064913 Toner Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 PC SEMA, s.r.o. 36426041 766 € 25.11.2019 29.11.2019 Objednávka
Tlačiť