Faktúra č. 20191039562019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191039562019
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 191,52 €
  • Identifikácia objednávky: 4500060595
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060595 toner xe rox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 119 € 10.01.2019 05.02.2019 Objednávka
Tlačiť