Faktúra č. 20191013632019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013632019
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF tonery BÚ
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 189,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061640
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť