Faktúra č. 20191013632019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013632019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF tonery BÚ
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 189,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500061640
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť