Faktúra č. 20181058672018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181058672018
  • Popis fakturovaného plnenia: služby GKS
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 343,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500060214
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060214 čistenie kanalizácie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 343 € 03.12.2018 13.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť