Faktúra č. 20181052292018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181052292018
- Popis fakturovaného plnenia: fa za toner
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 82,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500059481
- Dátum zverejnenia: 26.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059481 | toner xerox 006R01182-M123/128,C123/128 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 82 € | 14.11.2018 | 18.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |