Faktúra č. 20181040662018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181040662018
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery APVV-15-0369
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 396,65 €
  • Identifikácia objednávky: 4500058322
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500058322 Toner Epson WF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 397 € 18.09.2018 22.09.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť