Faktúra č. 20181035322018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181035322018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 160,01 €
  • Identifikácia objednávky: 4500059245
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500059245 Toner Xerox Phaser 3320 106R02304 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 160 € 06.11.2018 11.11.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť