Faktúra č. 20181023362018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181023362018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 18.06.2018
  • Celková hodnota: 163,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500054936
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500054936 Údržba a servis zariadení Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 € 01.01.2018 20.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť