Faktúra č. 20181013442018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181013442018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za čist.kanaliz.na VŠA
  • Dátum doručenia: 17.04.2018
  • Celková hodnota: 168,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056227
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056227 Prečistenie kanalizácie v objekte VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 168 € 06.04.2018 15.04.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť