Faktúra č. 20161007152016

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20161007152016
  • Popis fakturovaného plnenia: paušálna údržba výťahov ŠD
  • Dátum doručenia: 29.02.2016
  • Celková hodnota: 136,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500044869
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500044869 údržba a servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 440 € 10.01.2016 16.02.2016 Objednávka
Tlačiť