Faktúra č. 20151005432015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151005432015
  • Popis fakturovaného plnenia: údrža výťahov ŠD
  • Dátum doručenia: 28.02.2015
  • Celková hodnota: 164,21 €
  • Identifikácia objednávky: 4500039467
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500039467 údržba a servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 144 € 09.01.2015 15.02.2015 Objednávka
Tlačiť