GRENSTAVE, s.r.o.


Informácie
  • Názov: GRENSTAVE, s.r.o.
  • IČO: 31639810
  • Adresa: J.Kačku 6, 034 95 Likavka

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 837

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20181035162018 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 252,97 € 10.01.2019 16.02.2019 Faktúra
20181035622018 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 267,43 € 08.01.2019 16.02.2019 Faktúra
20191001892019 materiál na prevádzku, údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 70,86 € 12.02.2019 06.03.2019 Faktúra
20191001922019 materiál na prevádzku, údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 27,08 € 12.02.2019 09.03.2019 Faktúra
20191002182019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 17,74 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191002192019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 22,44 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191002542019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 122,06 € 14.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191004892019 elektroinšt.materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 148,84 € 12.03.2019 16.04.2019 Faktúra
20191008242019 údržbársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 17,80 € 24.04.2019 14.05.2019 Faktúra
20191008372019 DAB čerpadlo, vodoinšt. mat. Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 111,91 € 24.04.2019 25.05.2019 Faktúra
20191008362019 DAB čerpadlo Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 54,00 € 24.04.2019 25.05.2019 Faktúra
20191009312019 materiál na prevádzku, údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 75,67 € 16.04.2019 01.06.2019 Faktúra
20191010332019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 21,91 € 17.04.2019 07.06.2019 Faktúra
20191011172019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 33,73 € 17.05.2019 15.06.2019 Faktúra
20191013092019 vodoinšt.a stavebný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 77,00 € 12.06.2019 16.07.2019 Faktúra
20191015942019 materiál na údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 41,29 € 11.07.2019 03.08.2019 Faktúra
20191015672019 ventil na práčku Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 6,84 € 11.07.2019 03.08.2019 Faktúra
20191015632019 vodoinštalačný materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 73,44 € 11.07.2019 10.08.2019 Faktúra
20191017542019 kúrenársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 1 592,51 € 16.08.2019 05.09.2019 Faktúra
20191017552019 materiál na prevádzku, údržbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 190,62 € 16.08.2019 07.09.2019 Faktúra