Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171008232017 | Elektro | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Takács Peter CB elektro | 32523301 | 179,16 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
20111005892011 | elektro práce DK | Katolícka univerzita v Ružomberku | VNL - elektro s.r.o. | 45394946 | 1 318,22 € | 24.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
20171010282017 | elektroinšt.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 61,45 € | 21.04.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
20171010292017 | elektroinšt.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 215,60 € | 21.04.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
20201019032020 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 37,50 € | 24.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
20201019052020 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 56,00 € | 24.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
20151001342015 | energia za 02/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
20131036602013 | energie 11/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 06.11.2013 | 23.11.2013 | Faktúra | |||||
20161016692016 | energie refundácia 7/2016 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 01.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
20181029472018 | entomologické pinzety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVHRON | 35303999 | 39,28 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
20171000402017 | fak.projekt Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 342,67 € | 27.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
20111009842011 | faktúra tlač obálok Disputaliones | Katolícka univerzita v Ružomberku | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 384,00 € | 23.03.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
4500019602 | fakultné obedy "REPRE" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 208,00 € | 13.11.2014 | 17.11.2014 | Objednávka | |||||
20111017922011 | fólie edičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 379,56 € | 30.05.2011 | 28.06.2011 | Faktúra | ||||||
20151008922015 | FP Feník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kláštor bosých karmelitánov | 42101085 | 90,00 € | 14.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
20111010342011 | gastronomické služby 3/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | D&O s.r.o. | 36820377 | 427,92 € | 25.03.2011 | 26.04.2011 | Faktúra | ||||||
20221021642022 | Generická lampa s modulom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 286,02 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
20111019602011 | historické harmónium ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Folklórny súbor Liptov | 37803271 | 1 570,00 € | 01.07.2011 | 19.08.2011 | Faktúra | ||||||
20111018262011 | HP JeserJet M1536dnf | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 191,00 € | 31.05.2011 | 13.07.2011 | Faktúra | ||||||
20221030872022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 236,38 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |