Všetky dokumenty
Počet záznamov: 69386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111006032011 | čistiace potreby + drobný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 118,68 € | 22.02.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111012122011 | čistiace potreby + drobný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 901,85 € | 14.04.2011 | 28.05.2011 | Faktúra | ||||||
20111017162011 | čistiace potreby + drobný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 593,80 € | 19.05.2011 | 25.06.2011 | Faktúra | ||||||
20111012072011 | čistiace potreby + drobný materiál DaG | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 122,95 € | 14.04.2011 | 28.05.2011 | Faktúra | ||||||
20111013612011 | čistiace potreby + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 152,31 € | 18.04.2011 | 03.06.2011 | Faktúra | ||||||
20111012062011 | čistiace potreby LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 48,75 € | 14.04.2011 | 28.05.2011 | Faktúra | ||||||
20141013642014 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DeLUX - SM s.r.o. | 31427855 | 173,52 € | 11.04.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | |||||
20141014612014 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DeLUX - SM s.r.o. | 31427855 | 150,36 € | 15.05.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
20111007942011 | čistiace prostriedky + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 869,41 € | 14.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111001482011 | čistiace ptreby + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 1 073,80 € | 21.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
20201012082020 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 85,16 € | 04.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20201012092020 | čistiaci, hygienický materiál (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 5,64 € | 04.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20111002612011 | dane a účtovníctvo | Katolícka univerzita v Ružomberku | IURA EDITION | 31348262 | 91,11 € | 11.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111016942011 | dataprojektor + prislušenstvo 3 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | TEMPEST,a.s. | 31326650 | 1 598,99 € | 17.05.2011 | 25.06.2011 | Faktúra | ||||||
20111016972011 | dataprojektor Epson EB-460 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | TEMPEST,a.s. | 31326650 | 1 932,00 € | 17.05.2011 | 25.06.2011 | Faktúra | ||||||
20111012452011 | dezinsekcia a deratizácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | PIKAN Boris Pisarčik | 12721425 | 145,16 € | 11.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
20171010402017 | diagnostika FASD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromné centrum špeciálno-ped. | 48484270 | 550,00 € | 14.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
20171010412017 | diagnostika FASD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromné centrum špeciálno-ped. | 48484270 | 825,00 € | 14.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
20111015132011 | dodavka tepla RB | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 242,19 € | 01.05.2011 | 07.06.2011 | Faktúra | ||||||
20131034352013 | dodávka, pokládka pvc krytiny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | INDEKO - Michal Pariľak | 40930408 | 599,20 € | 15.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra |