GAJOS, s.r.o.
Informácie
- Názov: GAJOS, s.r.o.
- IČO: 36376981
- Adresa: M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 74
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241015642024 | činnosť PZS za 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
20241019682024 | činnosť PZS za 05/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241023822024 | činnosť PZS za 06/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
4500045382 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500045552 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 01.08.2024 | 11.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20241028912024 | činnosť PZS za 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241031062024 | činnosť PZS za 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
4500045842 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20241035502024 | činnosť PZS za 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
4500046225 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20241040762024 | činnosť PZS za 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
4500046517 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
4500046699 | pracovná zdravotná služba | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
20241046602024 | činnosť PZS za 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
20241049752024 | činnosť PZS za 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
20231001862023 | činnosť PZS za 01/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231005632023 | činnosť PZS za 02/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231009462023 | činnosť PZS za 03/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
20231013512023 | činnosť PZS za 04/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
20231017652023 | činnosť PZS za 05/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |