Objednávka č. 4500046869

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jana Hradecká
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500046869
  • Popis objednaného plnenia: Zemný plyn
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
  • Celková hodnota: 30 750,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251000802025 Zemný plyn ÚZ Konventná - kotolňa 1/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 691 € 27.01.2025 27.02.2025 Faktúra
20251000792025 Zemný plyn SÚZ Konventná - kuchyňa 1/25 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23 € 27.01.2025 27.02.2025 Faktúra
20251000762025 Zemný plyn H. Smokovec 1/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23 € 27.01.2025 27.02.2025 Faktúra
20251006772025 Zemný plyn H. Smokovec 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 22 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251006782025 Zemný plyn SÚZ Konventná 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 22 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251006792025 Zemný plyn ÚZ Konventná 2/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 669 € 05.03.2025 22.03.2025 Faktúra
20251006412025 Zemný plyn H. Smokovec 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 21 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251006422025 Zemný plyn SÚZ Konventná 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 21 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251006432025 Zemný plyn ÚZ Konventná 3/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 631 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
Tlačiť