Objednávka č. 4500043696
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 82 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Romana Baronová
- Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043696
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 38 400,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004952024 | Dod. el. energie 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 753 € | 21.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
20241005172024 | Dobropis k fa 91214906 za 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241007782024 | Dod. el. energie 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 753 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011772024 | Dod. el. energie 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 760 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241016362024 | Dod. el. energie 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 608 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Faktúra | |||
20241020842024 | Dod. el. energie 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 403 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241024922024 | Dod. el. energie 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 907 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241028272024 | Dod. el. energie 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 478 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
20241032292024 | Dod. el. energie 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 386 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
20241036542024 | Dod. el. energie 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |