Objednávka č. 4500043432

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500043432
  • Popis objednaného plnenia: Zrážková voda - poplatok za odvod
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 10 950,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241002082024 zrážková voda Palisády 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 19 € 05.02.2024 12.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241002092024 zrážková voda EU Dolnoz. 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 63 € 05.02.2024 12.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241002592024 zrážková voda EU Dolnoz. 1/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 291 € 05.02.2024 12.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241006152024 zrážková voda Palisády 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 18 € 29.02.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241006162024 zrážková voda EU Dolnoz. 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 59 € 29.02.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241006172024 zrážková voda EU Dolnoz. 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 207 € 29.02.2024 29.03.2024 Antálková Dana Faktúra
20241010402024 zrážková voda Palisády 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 19 € 03.04.2024 08.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010412024 zrážková voda EU Dolnoz. 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 63 € 03.04.2024 08.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010422024 zrážková voda EU Dolnoz. 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 291 € 03.04.2024 08.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241015422024 zrážková voda EU Dolnoz. 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 249 € 03.05.2024 08.06.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015402024 zrážková voda EU Dolnoz. 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 61 € 03.05.2024 08.06.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
20241015392024 zrážková voda Palisády 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 18 € 03.05.2024 08.06.2024 Jozef Cerovský vedúci OPaI Faktúra
Tlačiť