Objednávka č. 4500043427

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Romana Baronová
  • Funkcia: SD-Clen tímu
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500043427
  • Popis objednaného plnenia: Vodné, stočné - monopol
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 18 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241003332024 ŠD Vlčie hrdlo - vodné, stočné Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 980 € 12.02.2024 02.03.2024 LADISLAVA KATRINCOVÁ Faktúra
20241007772024 Dod. pitnej vody 2/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 232 € 11.03.2024 30.03.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011852024 Dod. pitnej vody 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 606 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241016382024 Dod. pitnej vody 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 613 € 09.05.2024 31.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241020862024 Dod. pitnej vody 5/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 604 € 10.06.2024 02.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241024962024 Dod. pitnej vody 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 890 € 09.07.2024 25.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241028262024 Dod. pitnej vody 7/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 132 € 07.08.2024 28.08.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241032272024 Dod. pitnej vody 8/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 51 € 09.09.2024 04.10.2024 Faktúra
20241036352024 Dod. pitnej vody 9/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 118 € 08.10.2024 26.10.2024 Faktúra
Tlačiť