Objednávka č. 4500026063

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500026063
  • Popis objednaného plnenia: Platobné karty na pohonné hmoty
  • Dátum vyhotovenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191003382019 Pohonné hmoty 01_ 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 125 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
20191007382019 Pohonné hmoty 02_2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 111 € 14.03.2019 30.03.2019 Faktúra
20191013292019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206 € 22.03.2019 02.05.2019 Faktúra
20191014712019 Pohonné hmoty PHF 03_2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 261 € 08.04.2019 17.05.2019 Faktúra
20191017532019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273 € 24.04.2019 08.06.2019 Faktúra
20191019162019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83 € 09.05.2019 12.06.2019 Faktúra
20191020322019 Pohonné hmoty 05_ 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 137 € 22.05.2019 18.06.2019 Faktúra
20191024322019 Pohonné hmoty 05 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 121 € 10.06.2019 12.07.2019 Faktúra
20191025612019 Pohonné hmoty na rok 06 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 291 € 24.06.2019 23.07.2019 Faktúra
20191032082019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 233 € 23.07.2019 31.08.2019 Faktúra
20191032092019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 201 € 08.08.2019 31.08.2019 Faktúra
20191036442019 Pohonné hmoty 08_ 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 113 € 16.09.2019 08.10.2019 Faktúra
20191038102019 Pohonné hmoty 09 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 82 € 20.09.2019 17.10.2019 Faktúra
20191040852019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126 € 09.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191042742019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61 € 22.10.2019 12.11.2019 Faktúra
20191046282019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 250 € 13.11.2019 29.11.2019 Faktúra
20191050282019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126 € 21.11.2019 19.12.2019 Faktúra
20191053812019 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 133 € 09.12.2019 31.12.2019 Faktúra
20201000872020 Pohonné hmoty na rok 2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 72 € 09.01.2020 01.02.2020 Faktúra
Tlačiť