Faktúra č. 20191010632019

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010632019
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre bufet
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 1 293,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026711
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026711 Kuch.potreby, zar. a prísluš.(hrnce,príb Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 RM Gastro-JAZ 34153004 1 293 € 25.03.2019 30.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť